索 引 号: 00817865-5/2023-00134 分类: 财政公开   
发布机构: 龙华区大同街道办事处 发文日期: 2021年09月06日
名  称: 海口市龙华区大同街道办事处2020年度部门决算
文  号: 主 题 词:


海口市龙华区大同街道办事处2020年度部门决算

海口市龙华区大同街道办事处2020年度

部门决算公开文字说明

 

 

第一部分 龙华区大同街道办事处概况.................3

一、部门职责.......................................3

二、机构设置.......................................3

第二部分龙华区大同街道办事处2020年度部门决算公开表

一、收入支出决算公开表.............................3

二、收入决算公开表.................................3

三、支出决算公开表.................................3

四、财政拨款收入支出决算公开表.....................3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表.........3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表.........3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表.......3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表.....3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表..3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开..3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表..............................................3

第三部分  龙华区大同街道办事处2020年度部门决算情况说明 .............................................4

一、收入支出决算总体情况说明......................4

二、收入决算情况说明..............................5

三、支出决算情况说明..............................5

四、财政拨款收入支出决算情况说明..................5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明....8

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明..8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明................................................8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...............................................10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...........................................10

十二、预算绩效情况说明...........................11

十三、其他重要事项情况说明.......................11

第四部分  名词解释...............................13

 

 

第一部分 龙华区大同街道办事处概况

 

一、部门(单位)职责

1宣传落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令,加强社区党组织建设。

2负责牵头协调各职能部门派驻在街道的机构,共同处理地区性、综合性社会管理事务。

3负责精神文明建设工作,积极开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作,树立文明新风。

4负责辖区内计划生育、安全生产管理、退休及自主择业人员社会化管理、民兵、征兵、防空等工作。

5制定社会治安综合治理规划并组织实施,加强对突发事件的预警和外来人口管理;强化信访和矛盾纠纷调解工作,妥善处理突发性、群体性事件,及时化解社会矛盾;保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益,维护辖区社会和谐稳定。

6按照职责范围,开展辖区内的市容环境卫生、园林绿化、门前三包、环境保护、市政、爱国卫生等监督、管理、服务工作。

7协助有关部门做好劳动就业、社会保障、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、卫生保健、统计、侨务、民族宗教事务、食品安全、三防等工作。

8指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设,发挥居委会的群众自治组织作用。

9参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。

10向区人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项。

11承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

纳入龙华区大同街道办事处2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

(一)龙华区大同街道办事处本级

根据上述主要职责和《海口市街道办事处职能调整有关规定》,机构设置实行综合设置。中共海口市龙华区大同街道工作委员会、海口市龙华区大同街道办事处设党政综合办公室(挂“社会管理综合治理委员会办公室”牌子)、社会事务办公室(挂“人口和计划生育办公室”牌子)2个内设机构。

1党政综合办公室(社会管理综合治理委员会办公室)

负责起草和审核有关综合性文件和重要报告;负责综合协调、政务公开、来信来访、文秘档案、信息调研、行政后勤等工作;负责党工委日常事务;负责街道办事处日常行政管理工作,制定机关内部规章制度;按照职责范围负责市容环境卫生、园林绿化、门前三包、环境保护、市政、爱国卫生等监督、管理、服务工作;督促检查有关工作的落实和做好各类统计报表工作;负责党工委、街道办事处交办的其他事项。

2社会事务办公室(人口和计划生育办公室)

负责辖区内计划生育、安全生产管理、退休人员及自主择业军队转业干部的社会化管理、民兵、征兵、防空等工作;协助有关部门做好劳动就业、社会保障、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、卫生保健、统计、侨务、民族宗教事务、食品安全、三防等工作;指导和帮助社区居委会(村民委员会)搞好组织建设和制度建设;参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作;完成街道办事处交办的其他事项。

党群组织机构按有关规定设置并开展工作。

核定中共海口市龙华区大同街道工作委员会、海口市龙华区大同街道办事处行政编制17名。其中领导职数8名,具体为:党工委书记1名(兼人大工委主任),副书记2名(其中一名兼任街道办事处主任),兼任其他职务的工委委员3名,办事处副主任2名,二级主任科员4名,四级主任科员3名,科员2名。

党群机构的领导职数按有关规定配备,非领导职数按《公务员法》有关规定核定。

(二)龙华区大同街道办事处(下属单位)

1. 大同街道社会事务综合服务中心。共有事业人员编制23名,实有22人。

2、大同街道城市管理综合执法中队。共有事业人员编制14名,实有11人。

3、大同街道党建工作站。共有事业人员编制3名,实有2人。

第二部分 龙华区大同街道办2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表(见正文附件)

二、收入决算公开表(见正文附件)

三、支出决算公开表(见正文附件)

四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

(见正文附件)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表(见正文附件)。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表(见正文附件)。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表(见正文附件)。

    C:\fakepath\大同办2020年决算公开表.xls

 

第三部分 龙华区大同街道办2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2020年度收、支总计4208.82万元,与2019年度相比,收入、支出总计各增加1470.99万元,增长53.73%。主要原因:一是增加了新冠疫情的防控工作;二是增加了老旧小区的改造工作等。使用非财政拨款结余0万元,与去年持平。年初结转结余71.27万元,主要是根据工作安排和有些费用因为手续等问题没来得及支付,所以需做结转,较2019年度决算数减少0.07万元,下降0.1%,主要原因是根据整年的工作安排来考量做结转。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计4137.55万元,其中:财政拨款收入4058.89万元,占98.1%;上级补助收入0万元,事业收入0万元,经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入78.66万元,占1.9%

三、支出决算情况说明

本年支出合计3471.76万元,其中:基本支出889.54万元,占25.62%;项目支出2582.21万元,占74.37%;上缴上级支出0万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计4065.25万元。与2019年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加1464.67万元,增长56.32%。主要原因:一是增加了新冠疫情的防控工作;二是增加了老旧小区的改造工作。

财政拨款年初结转结余6.36万元,主要原因是根据整年的工作来考量做结转,较2019年度决算数减少0.61万元,下降8.75%,主要原因是根据整年的工作来考量做结转。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2909.4万元,占本年支出合计的86.16%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加314.09万元,增长12.1%,主要原因是新冠疫情防控工作和老旧小区改造工作的支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2909.4万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出595.30万元,占20.46%公共安全支出(类)支出29.32万元,占1.01%文化旅游体育与传媒支出(类)支出1.13万元,占0.04%社会保障和就业支出(类)支出1430.07万元,占49.15%卫生健康支出(类)支出355.39万元,占12.22%节能环保支出(类)支出2.97万元,占0.10%城乡社区支出(类)支出256.05万元,占8.8%农林水支出(类)支出16.96万元,占0.58%住房保障支出(类)支出215.64万元,占7.41%灾害防治及应急管理支出(类)支出6.54万元,占0.22%;。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2388.05万元,支出决算为2909.4万元,完成年初预算的121.83%。其中:

1.一般公共服务(类) 政府办公厅()及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为229.47万元,支出决算为234.47万元,完成年初预算的102.18%。决算数大于预算数的主要是用于本级人员的基本支出。

 2.一般公共服务(类) 政府办公厅()及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为220.94万元,支出决算为263.62万元,完成年初预算的119.32%。决算数大于预算数的主要是用于事业人员的基本支出。

3.一般公共服务(类) 政府办公厅()及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为18.36万元,支出决算为57.24万元,完成年初预算的311.76%。决算数大于预算数的主要原因:是新增的生活垃圾分类工作和巩卫工作。

4.一般公共服务(类) 统计信息事务(款)专项普查活动(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.75万元,主要是用于全国人口普查工作。

5.一般公共服务(类) 群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为1.5万元,支出决算为0.66万元,完成年初预算的44%。决算数小于预算数的主要原因:是因为新冠疫情工作的原因导致团委工作的滞后。

6.一般公共服务(类)组织事务(款)事业运行(项)。年初预算为9.03万元,支出决算为17.63万元,完成年初预算的195.24%。决算数大于预算数的主要原因:是因为追加一名党建工作人员的基本支出的预算。

7.一般公共服务(类)组织事务(款) 其他组织事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.49万元。 主要用于星级支部书记奖励、七一活动支出。

8.一般公共服务(类)宣传事务(款) 其他宣传事务支(项)。年初预算为0万元,支出决算为9.47万元,主要用于文明创建活动的支出。

9.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。年初预算为10万元,支出决算为8.97万元,完成年初预算的89.7%。决算数小于预算数的主要原因:是因为新冠疫情工作的原因导致党建工作的滞后。

10.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。年初预算为32万元,支出决算为29.32万元,完成年初预算的91.63%。决算数小于预算数的主要原因:是因为新冠疫情工作的原因导致禁毒等工作的滞后。

11.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.13万元,主要是用于公益性场馆免费开放配套资金。

12.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。年初预算为0万元,支出决算为12.04万元,主要是用于退休人员社会化管理。

13.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.38万元,主要是用于行政界线联合检查工作。

14.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款) 基层政权建设和社区治理(项)。年初预算为1320.95万元,支出决算为1248.85万元,完成年初预算的94.54%。决算数小于预算数的主要原因:是因为有网格员和居委会人员职务变动,后面新增的网格人员又改为第三方人力资源公司管理,所以就没能完成预算数。

15.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款) 其他民政管理事务支出(项)。年初预算为30.47万元,支出决算为22.04万元,完成年初预算的72.33%。决算数小于预算数的主要原因:是因为新冠疫情工作的原因导致民政等工作的滞后。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为72.7万元,支出决算为65.26万元,完成年初预算的89.77%。决算数小于预算数的主要原因:是因为人员变动,减少保险缴纳。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.93万元,主要是用于因为人员的职业年金缴纳。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为13万元,支出决算为12.1万元,完成年初预算的93.08%。决算数小于预算数的主要原因:是因为人员变动,减少保险缴纳。

19.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为34.31万元,主要用于优抚对象抚恤金等。

20.社会保障和就业支出(类)退役安置(款) 其他退役安置支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.89主要用于军人复员干部生活困难补助。

21.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。年初预算为0万元,支出决算为10.27万元,主要用于长者饭堂运营经费等。

22.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.24万元,主要用于残疾人事业发展无障碍改造。

23.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为8.15万元,主要用于残疾人专职员的补贴和对残疾人的春节慰问等。

24.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为6.8万元,主要用于生活困难群众、生活困难病重群众的临时救助。

25.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.31万元,主要用于优抚对象及退役军人补助。

26.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.5万元,主要用于优抚对象及退役军人补助专项资金。

27.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为6.09万元,主要用于健康促进区创建工作经费。

28.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为83.54万元,主要用于新型冠状病毒肺炎疫情防治工作。

29.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为135.07万元,主要用于巩卫经费、新冠疫情防控临时性补贴等。

30.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为48万元,支出决算为46.58万元,完成年初预算的97.04%。决算数小于预算数的主要原因:是因为辖区内居民独生子女家庭子女年满18岁和有些特扶家庭没来得急上报统计,所以决算数就小于预算数。

31.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为13.86万元,支出决算为13.12万元,完成年初预算的94.67%。决算数小于预算数的主要原因:是因为人员变动,减少保险缴纳。

32.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为24.76万元,支出决算为21.97万元,完成年初预算的88.73%。决算数小于预算数的主要原因:是因为人员变动,减少保险缴纳。

 

33.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为18.39万元,支出决算为17.44万元,完成年初预算的94.83%。决算数小于预算数的主要原因:是因为人员变动,减少保险缴纳。

34.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为30.37万元,支出决算为31.58万元,完成年初预算的103.98%。决算数大于预算数的主要原因:是因为生育保险合并到医疗保险里,所以决算数比预算数大。

35.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款) 其他环境保护管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.97万元,主要用于网格化环境监管体系建设工作。

36.城乡社区支出(类)乡社区管理事务(款)城管执法(项)。年初预算为194.7万元,支出决算为206.45万元,完成年初预算的106.03%。决算数大于预算数的主要原因:是因为新冠疫情防控工作,城管执法人员加强对辖区的巡查,所以决算数比预算数大。

37.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.98万元,主要是用于垃圾处理及设施运行。

38.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为22.5万元,支出决算为46.62万元,完成年初预算的207.2%。决算数大于预算数的主要原因:是因为省级财政投入对物业服务企业疫情防控补助资金等。

39.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为14.76万元,支出决算为16.96万元,完成年初预算的114.91%。决算数大于预算数的主要原因:是因为年初做预算时少做一个乡村振兴队员的工作经费,后追加预算。

40.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)。年初预算为0万元,支出决算为155.51万元,主要用于老旧小区改造资金。

41.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为58.51万元,支出决算为52.62万元,完成年初预算的89.93%。决算数小于预算数的主要原因:是因为人员变动,减少住房公积金的缴纳。

42.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 购房补贴(项)。年初预算为1.8万元,支出决算为7.51万元,完成年初预算的417.22%。决算数大于预算数的主要原因:是因为个别工作人员在年初预算后面才审请的购房补助。

43.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)  安全监管(项)。年初预算为2万元,支出决算为1.7万元,完成年初预算的87.5%。决算数小于预算数的主要原因:是因为新冠疫情工作导致安全生产工作在滞后。

44.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)  应急管理(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.2万元,主要用于防灾减灾工作。

45.灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震灾害预防(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.93万元,主要用于防震减灾工作。

46.灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)防震减灾信息管理(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.66万元,主要用于群测群防联络员补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度财政拨款基本支出889.51万元,其中:人员经费837.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、 住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、 奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费51.56万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出467.5万元,占本年支出合计的13.84%。因2019年度无政府性基金预算财政拨款支出主要原因是2019年无老旧小区改造项目。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出467.5万元,主要用于以下方面:城乡社区支出(类)支出133.86万元,占28.63%;抗疫特别国债安排的支出(类)支出333.64万元,占71.37%

(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度大同办无政府性基金预算财政拨款支出决算情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度大同办无国有资本经营预算财政拨款支出决算情况。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7万元,支出决算为1.5万元,完成预算的21.42%

    (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算1.5万元,公务接待费支出决算0万元,具体情况如下:

1、公务用车购置及运行费支出1.5万元。

其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出1.5万元,主要用于两辆公务车的维修费和燃油费。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少5.5万元,下降78.57%。主要原因是因为新冠疫情原因,很多工作都无法正常开展。

2.公务接待费支出0万元。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度大同办无政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算。

2020年度大同办无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算。

十二、预算绩效情况说明。

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目5个,共涉及资金1312.67万元,自评覆盖率达到27.78%

共组织对“城乡管理服务事务、村(社区)基层干部经费、机关管理服务事务  、基层组织工作经费、综合事务”等18个项目开展了部门评价,涉及资金1553.04万元。从评价情况来看2020年的决算大方向根据2020年的部门绩效评价开展工作。

十三、其他重要事项情况说明。

无其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2020年度大同街道办事处机关运行经费51.56万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,事业单位没有机关运行经费支出),比年初预算减少3.37万元,降低6.14%。主要原因是:主要是厉行节约原则、核减一般性公用支出。

(二)政府采购支出情况。

2020年度大同街道办事处政府采购支出总额6.69万元,其中:政府采购货物支出6.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。

截至20201231日,本部门占用房屋面积3516.22平方米,其中:办公用房3516.22平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。

本部门共有车辆2辆,其中:从车辆种类说明:轿车2辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆,两辆全为公务用车。

单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

年末在建工程0万元。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入:指按规定收取、转入或通过当年财政安排,纳入政府预算管理,具有指定用途的政府性基金收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、一般公共服务支出:主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要,以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

十、公共安全支出:用于维护社会稳定,提高全民族素质、外部效应巨大的社会公共事业支出;有利于经济环境和生态环境改善,具有巨大外部经济效应的公益性基础设施建设的支出;对宏观经济运行进行必要调控的支出等。

十一、文化旅游体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

十二、社会保障和就业支出:反映用于行政事业单位离退休方面支出。

十三、卫生健康支出。指其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十四、节能环保等支出:用于节约能源资源、发展循环经济、保护环境提供技术基础和装备保障的产业等。

十五、城乡社区支出。指用于城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

十六、农林水支出:用于农林水事务支出,包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

十七、住房保障等支出:包括保障性安居工程支出、住房改革支出(住房公积金、提租补贴、购房补贴)、城乡社区住宅(如公有住房建设和维修改造支出)。

十八、灾害防治及应急管理支出。指用于安全生产监管方面的支出。

  十九、抗疫特别国债安排的支出:是为应对新冠肺炎疫情影响,由中央财政统一发行的特殊国债。



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