索 引 号: 68726241-X/2023-00048 分类: 财政公开   
发布机构: 龙华区科学技术工业信息化局 发文日期: 2019年12月24日
名  称: 科工信2019年第二季度财务公开表
文  号: 主 题 词:


科工信2019年第二季度财务公开表

 
二0一九年第二季度财务公开表
[1056]海口市龙华区科学技术工业信息化局 2019年6月
序号 科目名称 本月数 本年累计数 备        注
一、 总  收  入 555887.73 1665046.13 收入总额
1 财政拨款预算收入 555849.75 1664982.51 本级财政拨入金额
其中 基本支出经费 219660.44 881400.31 本级财政拨入的人员经费和公用经费
项目支出经费 336189.31 783582.2 本级财政拨入的项目经费
2 非同级财政拨款收入 0 0 从非同级财政部门取得的财政拨款
3 其他预算收入 37.98 63.62 第二季度基本户利息收入
二、 总 支 出 482912.66 1542331.76  单位各项支出的总合
(一) 其他支出 0 0  
(二) 行政支出 482912.66 1542331.76  
其中(1) 工资福利支出 126343.68 672261.54  
1 基本工资 44642 156247     统发工资职务工资(2019年1至6月份)
2 津贴补贴 56210 191335 统发工资物价补贴、岗位、地区津贴、月补贴(2019年1至6月份)
3 奖金 1500 157199     2018年度年终奖励工资
4 伙食补助费 0 0  
5 绩效工资 0 0  
6 机关事业单位基本养老保险缴费 7620.2 53341.4  
  职业年金缴费 0 11829.86 社会保险金缴费(退休人补缴2014年10月至2018年12月)
7 职工基本医疗保险缴费 3810.1 23928.74  
8 公务员医疗补助缴费 5245.6 34405.8  
9 其他社会保障缴费 285.78 1794.74  
10 住房公积金 7030 42180  
11 医疗费 0 0  
12 其他工资福利支出 0 0  
其中: 加班工资(年休假报酬) 0 0  
  编制外长期聘用人员工资 0 0  
  编制外长期聘用人员社保缴费 0 0  
  编制外长期聘用人员住房公积金 0 0  
  职工探亲旅费 0 0  
  困难职工生活补贴 0 0  
  其他工资福利杂项支出 0 0  
(2) 商品和服务支出 339456.18 528175.52  宣传广告、误餐补助等
1 办公费 1600 11212 办公用品、电脑耗材等
其中: 日常办公用品 618 1075  
  书报杂志 0 320  
  其他办公费 982 9817  
2 印刷费 0 8620  
3 手续费 0 0  
4 水费 0 0  
5 电费 0 0  
6 邮电费 1749.34 7031.84  
7 物业管理费 0 0  
8 差旅费 0 960  
9 因公出国(境)费用 0 0  
10 维修(护)费 1870 1870  
11 租赁费 0 0  
12 会议费 0 0  
13 培训费 6000 6000  
14 公务接待费 0 0  
15 专用材料费 0 0  
16 被装购置费 0 0  
17 专用燃料费 0 0  
18 劳务费 18418.84 137321.48 临聘人员购买服务费等
19 委托业务费 269400 269400 创新创业公共平台升级服务及运营服务费等
20 工会经费 0 11178.2  
21 福利费 0 0  
22 公务用车运行维护费 6550 6550  
23 其他交通费用 8380 29330  
24 税金及附加费用 0 0  
25 其他商品和服务支出 25488 38702 食品、误餐等其他支出
其中: 误餐补助 1119 6162  
  宣传广告费 23000 23000  
  工作午餐费 0 0  
  其他商品和服务杂项支出 1369 9540  
(3) 对个人和家庭的补助 964.33 11035.98  
1 离休费 0 0  
2 退休费 0 0  
3 抚恤金 0 0  
4 生活补助 0 5500  
5 救济费 0 0  
6 医疗费补助 864.33 5185.98 在职事业人员、事业单位退休人员及退休公务员医疗补助费
7 助学金 0 0  
8 奖励金 100 350 独生子女奖励金
9 个人农业生产补贴 0 0  
10 其他对个人和家庭的补助支出 0 0  
(4) 资本性支出(基本建设) 16148.47 330858.72 新坡卜园支线仁里分支线迁改工程款等
(5) 资本性支出 0 0  
1 房屋建筑物购建 0 0  
2 办公设备购置 0 0  
3 专用设备购置 0 0  
4 基础设施建设 0 0  
5 大型修缮 0 0  
6 土地补偿 0 0  
7 安置补助 0 0  
8 地上附着物和青苗补偿 0 0  
9 拆迁补偿 0 0  
10 公务用车购置 0 0  
11 无形资产购置 0 0  
12 其他资本性支出 0 0  
三、 本年结余 72975.07 122714.37  
资产情况 763673.4  
1 银行存款 134656.48 反映到本季度止的银行存款余额
2 固定资产 330016.92 反映固定资产到本季度止的购入原始成本
3 无形资产 299000 反映无形资产到本季度止的购入原始成本
4 在建工程 0  


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