收入支出决算总表 | |||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
部门:龙华区审计局 |
|
|
|
|
单位:万元 |
收入 |
支出 | ||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
299.82 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
222.35 |
二、事业收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
三、经营收入 |
3 |
|
三、教育支出 |
17 |
|
四、其他收入 |
4 |
11.28 |
四、科学技术支出 |
18 |
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
19 |
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
20 |
34.51 |
|
7 |
|
七、农林水支出 |
21 |
|
|
8 |
|
八、住房保障支出 |
22 |
13.35 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 38 17.28 |
38 |
17.28 |
本年收入合计 |
10 |
311.1 |
本年支出合计 |
24 |
287.5 |
用事业基金弥补收支差额 |
11 |
1.04 |
结余分配 |
25 |
29.13 |
年初结转和结余 |
12 |
4.49 |
年末结转和结余 |
26 |
8.84 |
|
13 |
|
|
27 |
|
合计 |
14 |
316.63 |
合计 |
28 |
316.63 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门:龙华区审计局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
311.10 |
299.82 |
|
|
|
|
11.28 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
227.61 |
216.34 |
|
|
|
|
11.28 |
|||
20108 |
审计事务 |
227.61 |
216.34 |
|
|
|
|
11.28 |
|||
2010801 |
行政运行 |
106.89 |
106.88 |
|
|
|
|
0.01 |
|||
2010804 |
审计业务 |
38.99 |
38.99 |
|
|
|
|
|
|||
2010850 |
事业运行 |
37.65 |
37.65 |
|
|
|
|
|
|||
2010899 |
其他审计事务支出 |
44.08 |
32.82 |
|
|
|
|
11.27 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
51.56 |
51.56 |
|
|
|
|
|
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
51.56 |
51.56 |
|
|
|
|
|
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
46.63 |
46.63 |
|
|
|
|
|
|||
2080502 |
事业单位离退休 |
4.93 |
4.93 |
|
|
|
|
|
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
18.57 |
18.57 |
|
|
|
|
|
|||
21005 |
医疗保障 |
18.57 |
18.57 |
|
|
|
|
|
|||
2100501 |
行政单位医疗 |
2.99 |
2.99 |
|
|
|
|
|
|||
2100502 |
事业单位医疗 |
4.92 |
4.92 |
|
|
|
|
|
|||
2100503 |
公务员医疗补助 |
10.66 |
10.66 |
|
|
|
|
|
|||
221 |
住房保障支出 |
13.35 |
13.35 |
|
|
|
|
|
|||
22102 |
住房改革支出 |
13.35 |
13.35 |
|
|
|
|
|
|||
2210201 |
住房公积金 |
13.35 |
13.35 |
|
|
|
|
|
支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门:龙华区审计局 |
|
|
|
|
|
单位:元 |
||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
287.50 |
211.15 |
76.35 |
|
|
|
||||
201 |
一般公共服务支出 |
222.35 |
146.00 |
76.35 |
|
|
|
|||
20108 |
审计事务 |
222.35 |
146.00 |
76.35 |
|
|
|
|||
2010801 |
行政运行 |
107.31 |
107.31 |
|
|
|
|
|||
2010804 |
审计业务 |
35.10 |
|
35.10 |
|
|
|
|||
2010850 |
事业运行 |
38.68 |
38.68 |
|
|
|
|
|||
2010899 |
其他审计事务支出 |
41.26 |
0.01 |
41.25 |
|
|
|
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
34.51 |
34.51 |
|
|
|
|
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
34.51 |
34.51 |
|
|
|
|
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
32.12 |
32.12 |
|
|
|
|
|||
2080502 |
事业单位离退休 |
2.39 |
2.39 |
|
|
|
|
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
17.29 |
17.29 |
|
|
|
|
|||
21005 |
医疗保障 |
17.29 |
17.29 |
|
|
|
|
|||
2100501 |
行政单位医疗 |
2.53 |
2.53 |
|
|
|
|
|||
2100502 |
事业单位医疗 |
4.10 |
4.10 |
|
|
|
|
|||
2100503 |
公务员医疗补助 |
10.66 |
10.66 |
|
|
|
|
|||
221 |
住房保障支出 |
13.35 |
13.35 |
|
|
|
|
|||
22102 |
住房改革支出 |
13.35 |
13.35 |
|
|
|
|
|||
2210201 |
住房公积金 |
13.35 |
13.35 |
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 | ||
部门:龙华区审计局 |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 | ||
收 入 |
支 出 | ||||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 | ||||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||||||
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
299.82 |
一、一般公共服务支出 |
16 |
212.87 |
212.87 |
| ||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
17 |
|
|
| ||
|
3 |
|
三、教育支出 |
18 |
|
|
| ||
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
19 |
|
|
| ||
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
20 |
|
|
| ||
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
21 |
13.35 |
13.35 |
| ||
|
7 |
|
七、农林水支出 |
22 |
|
|
| ||
|
8 |
|
八、住房保障支出 |
23 |
34.51 |
34.51 |
| ||
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
24 |
17.28 |
17.28 |
| ||
本年收入合计 |
10 |
299.82 |
本年支出合计 |
25 |
278.02 |
278.02 |
| ||
年初财政拨款结转和结余 |
11 |
2.29 |
年末财政拨款结转和结余 |
26 |
24.09 |
24.09 |
| ||
一般公共预算财政拨款 |
12 |
2.29 |
项目支出结转结余 |
27 |
3.89 |
3.89 |
| ||
政府性基金预算财政拨款 |
13 |
|
|
28 |
|
|
| ||
|
14 |
|
|
29 |
|
|
| ||
合计 |
15 |
302.11 |
合计 |
30 |
302.11 |
302.11 |
| ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门:龙华区审计局 |
|
|
金额单位:万元 |
||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
9 |
12 |
14 |
|
合计 |
278.02 |
210.11 |
67.92 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
212.88 |
144.96 |
67.92 |
|||
20108 |
审计事务 |
212.88 |
144.96 |
67.92 |
|||
2010801 |
行政运行 |
107.31 |
107.31 |
|
|||
2010804 |
审计业务 |
35.10 |
|
35.10 |
|||
2010850 |
事业运行 |
37.65 |
37.65 |
|
|||
2010899 |
其他审计事务支出 |
32.82 |
|
32.82 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
34.51 |
34.51 |
|
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
34.51 |
34.51 |
|
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
32.12 |
32.12 |
|
|||
2080502 |
事业单位离退休 |
2.39 |
2.39 |
|
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
17.29 |
17.29 |
|
|||
21005 |
医疗保障 |
17.29 |
17.29 |
|
|||
2100501 |
行政单位医疗 |
2.53 |
2.53 |
|
|||
2100502 |
事业单位医疗 |
4.10 |
4.10 |
|
|||
2100503 |
公务员医疗补助 |
10.66 |
10.66 |
|
|||
221 |
住房保障支出 |
13.35 |
13.35 |
|
|||
22102 |
住房改革支出 |
13.35 |
13.35 |
|
|||
2210201 |
住房公积金 |
13.35 |
13.35 |
|
|||
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||
|
|
|
|
公开06表 |
部门: |
|
|
|
单位:万元 |
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 | |
经济分类科目编码 |
科目名称 | |||
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
合计 |
161.69 |
143.04 |
18.15 | |
301 |
工资福利支出 |
|
|
|
30101 |
津贴补贴 |
|
57.62 |
|
30102 |
奖金 |
|
1.44 |
|
30103 |
社会保障缴费 |
|
20.02 |
|
30104 |
伙食费 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
9.67 |
|
30107 |
绩效工资 |
|
12.71 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
8.95 |
|
302 |
商品和服务支出 |
|
|
|
30201 |
办公费 |
|
|
3.58 |
30202 |
印刷费 |
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
0.1 |
30205 |
水费 |
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
30207 |
邮电费 |
|
|
0.68 |
30208 |
取暖费 |
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
0.94 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
|
|
0.05 |
30214 |
租赁费 |
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
0.56 |
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
3.22 |
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
30228 |
工会经费 |
|
|
0.2 |
30229 |
福利费 |
|
|
0.2 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
7.96 |
30239 |
其他交通费用 |
|
|
0.66 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
32.12 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
0.45 |
|
30310 |
生产补贴 |
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
|
|
|
30312 |
提租补贴 |
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
0.06 |
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
|
|
30403 |
财政贴息 |
|
|
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
|
|
307 |
债务利息支出 |
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
30707 |
国外债务付息 |
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
39907 |
贷款转贷 |
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
31001 |
房屋建筑物构建 |
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
31020 |
产权参股 |
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
|
|
|
|
|
公开07表 |
部门: |
|
|
|
|
单位:万元 |
2015年度决算数 | |||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
|
|
|
|
|
7.96 |
0 |
7.96 |
0 |
7.96 |
0 |
|
|
|
|
|
|
注;2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
部门: |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
|
|
|