索 引 号: 00817800-6/2023-00045 分类: 财政公开   
发布机构: 龙华区审计局 发文日期: 2016年10月16日
名  称: 审计局2015年度部门决算表
文  号: 主 题 词:


审计局2015年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:龙华区审计局

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

 

行次

决算数

 

行次

决算数

 

 

1

 

 

2

一、财政拨款收入

1

299.82

一、一般公共服务支出

15

222.35

二、事业收入

2

 

二、外交支出

16

 

三、经营收入

3

 

三、教育支出

17

 

四、其他收入

4

11.28

四、科学技术支出

18

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

19

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

20

34.51

 

7

 

七、农林水支出

21

 

 

8

 

八、住房保障支出

22

13.35

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出 38 17.28

38

17.28

本年收入合计

10

311.1

本年支出合计

24

287.5

    用事业基金弥补收支差额

11

1.04

    结余分配

25

29.13

    年初结转和结余

12

4.49

    年末结转和结余

26

8.84

 

13

 

 

27

 

合计

14

316.63

合计

28

316.63

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:龙华区审计局

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

311.10

299.82

 

 

 

 

11.28

201

一般公共服务支出

227.61

216.34

 

 

 

 

11.28

20108

审计事务

227.61

216.34

 

 

 

 

11.28

2010801

  行政运行

106.89

106.88

 

 

 

 

0.01

2010804

  审计业务

38.99

38.99

 

 

 

 

 

2010850

  事业运行

37.65

37.65

 

 

 

 

 

2010899

  其他审计事务支出

44.08

32.82

 

 

 

 

11.27

208

社会保障和就业支出

51.56

51.56

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

51.56

51.56

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

46.63

46.63

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

4.93

4.93

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

18.57

18.57

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

18.57

18.57

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

2.99

2.99

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

4.92

4.92

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

10.66

10.66

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

13.35

13.35

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

13.35

13.35

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

13.35

13.35

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:龙华区审计局

 

 

 

 

 

单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

287.50

211.15

76.35

 

 

 

201

一般公共服务支出

222.35

146.00

76.35

 

 

 

20108

审计事务

222.35

146.00

76.35

 

 

 

2010801

  行政运行

107.31

107.31

 

 

 

 

2010804

  审计业务

35.10

 

35.10

 

 

 

2010850

  事业运行

38.68

38.68

 

 

 

 

2010899

  其他审计事务支出

41.26

0.01

41.25

 

 

 

208

社会保障和就业支出

34.51

34.51

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

34.51

34.51

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

32.12

32.12

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

2.39

2.39

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

17.29

17.29

 

 

 

 

21005

医疗保障

17.29

17.29

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

2.53

2.53

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

4.10

4.10

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

10.66

10.66

 

 

 

 

221

住房保障支出

13.35

13.35

 

 

 

 

22102

住房改革支出

13.35

13.35

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

13.35

13.35

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:龙华区审计局

 

 

 

 

 

 

单位:万元

    

    

   

行次

金额

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

299.82

一、一般公共服务支出

16

212.87

212.87

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

17

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

18

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

19

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

20

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

21

13.35

13.35

 

 

7

 

七、农林水支出

22

 

 

 

 

8

 

八、住房保障支出

23

34.51

34.51

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

24

17.28

17.28

 

本年收入合计

10

299.82

本年支出合计

25

278.02

278.02

 

年初财政拨款结转和结余

11

2.29

年末财政拨款结转和结余

26

24.09

24.09

 

      一般公共预算财政拨款

12

2.29

项目支出结转结余

27

3.89

3.89

 

      政府性基金预算财政拨款

13

 

 

28

 

 

 

 

14

 

 

29

 

 

 

合计

15

302.11

合计

30

302.11

302.11

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05

部门:龙华区审计局

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

9

12

14

合计

278.02

210.11

67.92

201

一般公共服务支出

212.88

144.96

67.92

20108

审计事务

212.88

144.96

67.92

2010801

  行政运行

107.31

107.31

 

2010804

  审计业务

35.10

 

35.10

2010850

  事业运行

37.65

37.65

 

2010899

  其他审计事务支出

32.82

 

32.82

208

社会保障和就业支出

34.51

34.51

 

20805

行政事业单位离退休

34.51

34.51

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

32.12

32.12

 

2080502

  事业单位离退休

2.39

2.39

 

210

医疗卫生与计划生育支出

17.29

17.29

 

21005

医疗保障

17.29

17.29

 

2100501

  行政单位医疗

2.53

2.53

 

2100502

  事业单位医疗

4.10

4.10

 

2100503

  公务员医疗补助

10.66

10.66

 

221

住房保障支出

13.35

13.35

 

22102

住房改革支出

13.35

13.35

 

2210201

  住房公积金

13.35

13.35

 

注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

 

 

公开06

部门:

 

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

161.69

143.04

18.15

301

工资福利支出

 

 

 

30101

津贴补贴

 

57.62

 

30102

奖金

 

1.44

 

30103

社会保障缴费

 

20.02

 

30104

伙食费

 

 

 

30106

伙食补助费

 

9.67

 

30107

绩效工资

 

12.71

 

30199

其他工资福利支出

 

8.95

 

302

商品和服务支出

 

 

 

30201

办公费

 

 

3.58

30202

印刷费

 

 

 

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

0.1

30205

水费

 

 

 

30206

电费

 

 

 

30207

邮电费

 

 

0.68

30208

取暖费

 

 

 

30209

物业管理费

 

 

 

30211

差旅费

 

 

0.94

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

 

 

0.05

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

 

 

 

30216

培训费

 

 

0.56

30217

公务接待费

 

 

 

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

 

 

3.22

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

 

 

0.2

30229

福利费

 

 

0.2

30231

公务用车运行维护费

 

 

7.96

30239

其他交通费用

 

 

0.66

30240

税金及附加费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

 

 

303

对个人和家庭的补助

 

 

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

 

32.12

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

 

 

 

30306

救济费

 

 

 

30307

医疗费

 

 

 

30308

助学金

 

 

 

30309

奖励金

 

0.45

 

30310

生产补贴

 

 

 

30311

住房公积金

 

 

 

30312

提租补贴

 

 

 

30313

购房补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

0.06

 

304

对企事业单位的补贴

 

 

 

30401

企业政策性补贴

 

 

 

30402

事业单位补贴

 

 

 

30403

财政贴息

 

 

 

30499

其他对企事业单位的补贴

 

 

 

307

债务利息支出

 

 

 

30701

国内债务付息

 

 

 

30707

国外债务付息

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

39906

赠与

 

 

 

39907

贷款转贷

 

 

 

39999

其他支出

 

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

31001

房屋建筑物构建

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

31005

基础设施建设

 

 

 

31006

大型修缮

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31008

物资储备

 

 

 

31009

土地补偿

 

 

 

31010

安置补助

 

 

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

 

 

31012

拆迁补偿

 

 

 

31013

公务用车购置

 

 

 

31019

其他交通工具购置

 

 

 

31020

产权参股

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

公开07

部门:

 

 

 

 

单位:万元

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

 

 

 

 

 

7.96

0

7.96

0

7.96

0

 

 

 

 

 

 

注;2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开08

部门:

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

 

 



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